{{indexmenu_n>6}} ====== Resumo de Fechamento Mensal ====== Esta rotina irá apresentar um resumo da movimentação dos títulos do contas a receber no PPRC. ====== Resumo de Fechamento Mensal - (Entradas/Saídas) - PRX040315 ====== ===== Acesso: ===== ^Sistema^Opção no menu| |Recebíveis|Provisão para Perdas no Recebimento de Crédito > Resumo de Fechamento Mensal - (Entradas/Saídas)| [[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:recebiveis:lucrosperdas:resumo&media=enduser:erp:comercial:recebiveis:lucrosperdas:7b14e928e87d7761abb16eee49eb04ca.png|{{:enduser:erp:comercial:recebiveis:lucrosperdas:7b14e928e87d7761abb16eee49eb04ca.png}}]] Como vimos nos tópicos anteriores, devemos informar o período de pesquisa dos movimentos e em seguida, clicar no botão Pesquisar. Desta forma, serão demonstrados os valores que compõem o PPRC, resumidos por Nota fiscal, série e parcela. Veremos abaixo, a informação apresentada em cada coluna da pesquisa: **NF/Série:** Apresenta o número e a série da nota fiscal que incorpora o movimento no PPRC. **Parcela:** Nesta coluna será demonstrada a parcela do título vinculada a nota fiscal acima. **Cliente:** Será visualizado o cliente vinculado a nota fiscal emitida. **Emissão:** Apresenta a data de emissão da nota fiscal. **Vigência:** Esta coluna apresenta a qual vigência das parametrizações do PPRC, a nota fiscal/parcela foi enquadrada. **Faixa Valor:** Como na coluna acima, será demonstrada em qual faixa de valor a parcela foi enquadrada dentro das parametrizações do PPRC. **Valor Nota Fiscal:** Será demonstrado o valor da nota fiscal emitida. **Valor Saldo Inicial:** Nesta coluna serão visualizados os valores originados pelo processo de carga inicial visto anteriormente. **Valor Entrada - Provisão:** Os valores aqui apresentados, referem-se as entradas de novos títulos, os quais são originados pela processo de provisionamento/baixa. **Valor Pagamento - Liquidação:** Serão demonstrados os valores pagos dos títulos. Para que este valor seja considerado na coluna de pagamento, o tipo de movimento do contas a receber deverá estar parametrizado como "Valor Pagamento". **Valor Baixa LP:** Serão demonstrados os valores baixados no título, onde o tipo de movimento do contas a receber esteja parametrizado como "Valor Baixa LP". **Valor Outras Baixas:** Serão apresentados os valores lançados no título, onde o tipo de movimento do contas a receber esteja parametrizado como "Valor Outras Baixas". **Valor Saldo Final:** Trata-se de uma coluna originada pelo seguinte calculo: Saldo Inicial + Valor Entrada - Valor Pagamento - Valor Baixa LP - Valor Outras Baixas. **Importante: ** **Clicando duas vezes em qualquer coluna apresentada no resumo, será apresentada a tela de consulta das movimentações deste título. Como exemplo, foi escolhido o título 2/LP e clicando duas vezes podemos ver a consulta abaixo: ** [[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:recebiveis:lucrosperdas:resumo&media=enduser:erp:comercial:recebiveis:lucrosperdas:6f80ebc0622086842584bacda3b5de65.png|{{:enduser:erp:comercial:recebiveis:lucrosperdas:6f80ebc0622086842584bacda3b5de65.png}}]] **Observe que o Saldo Inicial apresentado refere-se ao movimento de Carga Inicial (em azul). ** \\