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Inserir SC em Pedido de Compra Existente (PRX035916)
Este manual orienta o processo de inserção de Solicitações de Compra (SCs) em um Pedido de Compra já existente na tela Gerenciador de Necessidade de Compra.
🔎 Visão Geral
- A rotina é executada pelo botão Inserir em Pedido… no painel Solicitação de Compra.
- O usuário seleciona uma ou mais SCs e informa o Pedido de Compra de destino.
- Quando a operação é concluída com sucesso, cada SC selecionada passa a ficar vinculada ao pedido informado.
- O sistema também cria os itens do pedido correspondentes às SCs inseridas.
▶️ Como Inserir SC em um Pedido Existente
- Abra o Gerenciador de Necessidade de Compra (PRX035916).
- Vá para a consulta de Solicitação de Compra e pesquise as SCs desejadas.
- Selecione uma ou mais SCs no grid.
- Clique em Inserir em Pedido….
- Na janela de seleção, informe o campo Pedido de Compra.
- Confirme a escolha do pedido.
- Aguarde o retorno da operação e recarregue a consulta para conferir o vínculo das SCs.
✅ Pré-requisitos
- Usuário com permissão para executar a ação.
- Pelo menos uma SC selecionada no grid.
- Pedido de compra existente e em situação Ativo.
- Se a SC possuir fornecedor informado, ele deve ser o mesmo fornecedor do pedido destino.
- Quando o ambiente exigir autorização de SC, as solicitações precisam estar autorizadas para gravação no pedido.
❌ Quando a Inserção Não É Realizada
| Situação | Comportamento do sistema | Ação recomendada |
|---|---|---|
| Nenhuma SC selecionada | A operação é interrompida antes de abrir a gravação. | Selecionar ao menos uma SC antes de clicar em Inserir em Pedido…. |
| Pedido destino não informado ou seleção cancelada | O processo é encerrado sem alterações. | Informar um pedido válido e confirmar a seleção. |
| Pedido de compra não está ativo | A validação bloqueia a inserção. | Utilizar um pedido em situação Ativo. |
| Fornecedor da SC diferente do fornecedor do pedido | A gravação é bloqueada. | Inserir a SC em pedido do mesmo fornecedor ou revisar o fornecedor da solicitação. |
| SC já vinculada a outro pedido de compra | A gravação é bloqueada para evitar duplicidade. | Conferir o pedido já vinculado e tratar antes de tentar novamente. |
| SC sem autorização, quando a autorização é exigida no ambiente | A gravação é bloqueada. | Autorizar a SC antes de tentar inserir no pedido. |
🔁 Comportamento da Operação
- O botão trabalha somente com as SCs marcadas no grid no momento da ação.
- Ao informar o pedido na janela de seleção, o sistema já valida se o pedido escolhido pode receber inserção.
- Na confirmação, o sistema vincula cada SC selecionada ao pedido de compra informado.
- Para cada SC inserida, é criado um item no pedido de compra.
- Se a gravação ocorrer com sucesso, a tela pesquisa novamente as SCs.
- A mensagem final de sucesso informa o número do pedido e a(s) SC(s) inserida(s).
🛠️ Mensagens Comuns e Como Agir
| Mensagem (resumo) | Causa provável | Como agir |
|---|---|---|
| Selecione ao menos uma SC para inserir no pedido | Nenhuma SC foi selecionada no grid. | Selecionar uma ou mais SCs e repetir a operação. |
| O pedido de compra X não está ativo | Pedido destino em situação diferente de Ativo. | Escolher outro pedido ou regularizar a situação do pedido. |
| O fornecedor Y da solicitação Z deve ser o mesmo do pedido de compra X | A SC possui fornecedor diferente do pedido selecionado. | Inserir em pedido do mesmo fornecedor ou revisar o cadastro/processo. |
| A solicitação de compra N já foi inserida em outro pedido de compra M | A SC já está vinculada a outro pedido. | Validar o pedido atual da SC antes de nova tentativa. |
| A solicitação de compra N não está autorizada | O ambiente exige autorização prévia da SC. | Autorizar a solicitação e repetir o processo. |
| A Solicitação X foi inserida com sucesso no pedido de compra Y | Operação concluída corretamente para uma SC. | Conferir o pedido e os itens gerados. |
| As Solicitações X, Y, Z foram inseridas com sucesso no pedido de compra N | Operação concluída corretamente para múltiplas SCs. | Conferir o pedido e os itens gerados. |
📌 Boas Práticas Operacionais
- Antes de inserir em pedido existente, confirme se todas as SCs selecionadas pertencem ao mesmo contexto de compra.
- Evite seleção em massa sem revisar fornecedor e situação atual das SCs.
- Prefira inserir em pedidos ativos já revisados funcionalmente.
- Após a operação, valide no pedido se todos os itens esperados foram realmente incorporados.
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